GNW-Adhoc: Lantronix stärkt seine IoT-Führungsrolle durch strategische Übernahme des IoT-Geschäftsportfolios von DZS NetComm
^* Erweiterung des IoT-Wireless-Portfolios von Lantronix mit modernster 5G-
Technologie
* Stärkung des Wettbewerbsangebots und Gewinn neuer Blue-Chip-Kunden
IRVINE, Kalifornien, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc.
(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=DZS-acquisition) (NASDAQ: LTRX), ein globaler Marktführer
im Bereich IoT-Computing und IoT-Konnektivität, gab heute bekannt, dass es eine
verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der IoT-Geschäftseinheit von NetComm
Wireless Pty Ltd (?NetComm"), einer Tochtergesellschaft der DZS, Inc.,
unterzeichnet hat. Der Kaufpreis beträgt 6,5 Mio. US-Dollar in bar, sowie die
Übernahme bestimmter Verbindlichkeiten. Die Übernahme ergänzt den Fokus von
Lantronix auf die vertikalen Märkte Enterprise und Smart City und erweitert das
Portfolio um hochmoderne 5G-Technologie.
?Die strategische Übernahme des IoT-Portfolios von NetComm stärkt unser Angebot
im Bereich Computing und Konnektivität und bietet unseren Kunden modernste IoT-
Lösungen", erklärte Saleel Awsare, Präsident und CEO von Lantronix. ?Mit dieser
Übernahme erweitern wir unser Portfolio an Gateways, Routern und Modems,
einschließlich der neuesten 5G-Produkte, und verbessern unsere Edge-Computing-
Lösungen. Darüber hinaus gewinnen wir neue erstklassige Unternehmenskunden dazu,
die uns zusätzliche Cross-Selling-Möglichkeiten bieten, und wir erschließen mit
unseren Produkten zielgerichtete, unbediente geografische Märkte wie Australien
und Neuseeland."
Der Abschluss der Übernahme ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Lantronix
geht davon aus, dass die Transaktion im zweiten Quartal des Geschäftsjahres
2025 abgeschlossen wird. Das Unternehmen erwartet, dass sich die Übernahme
unmittelbar wertsteigernd auswirken und die strategische Ausrichtung auf
innovative Industrial-IoT-Lösungen im großen Maßstab vorantreiben wird. Mit der
Integration des neuen IoT-Portfolios will Lantronix seine Konnektivitätslösungen
in missionskritischen Bereichen wie kritische Infrastruktur, Asset Monitoring
und Telekommunikation stärken.
Im Mittelpunkt der Übernahme stehen 4G- und 5G-Lösungen, die ultraschnelle
Ethernet-zu-Mobilfunk- und Wi-Fi(®)-Verbindungen für Maschinen in
anspruchsvollen Umgebungen ermöglichen. Diese Produkte wurden speziell für
Branchen entwickelt, die eine robuste und zuverlässige Konnektivität benötigen,
und zeichnen sich durch geringe Latenzzeiten und hervorragende
Fernwartungsfunktionen aus. Diese IoT-Suite ist das Produkt der Wahl für einige
der führenden Unternehmen auf der ganzen Welt. Lantronix erwartet, dass das
Geschäftsportfolio von DZS NetComm im Kalenderjahr 2024 einen Umsatz zwischen 6
und 7 Mio. US-Dollar erzielen wird.
Über Lantronix
Lantronix Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für
Rechenleistung und Konnektivität, die auf wachstumsstarke Branchen wie Smart
Cities, Automotive und Enterprise abzielen. Die Produkte und Dienstleistungen
von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, in den wachsenden IoT-Märkten
erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen liefern, die jede Schicht des
IoT-Stacks adressieren. Zu den führenden Lösungen von Lantronix gehören die
Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainment-Systeme und
Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB)
für Cloud- und Edge-Computing.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix
(http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press-
release&utm_campaign=DZS-acquisition).
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erwartungen
hinsichtlich der Vorteile der Übernahme des Enterprise-IoT-Portfolios von DZS
NetComm, wie die Stärkung unseres Wettbewerbsangebots, die Gewinnung neuer
erstklassiger Kunden und die Erschließung neuer Wachstumschancen für unsere IoT-
Kunden, sowie den erwarteten Abschluss der geplanten Übernahme und deren
positive Auswirkungen auf die Ertragslage des Unternehmens. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe Harbor-Bestimmungen des
Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wir haben diese Aussagen auf
Basis unserer aktuellen Erwartungen und Einschätzungen der für unser Geschäft
relevanten Trends sowie weiterer zukünftiger Entwicklungen getroffen. Obwohl wir
davon überzeugt sind, dass unsere Annahmen eine solide Grundlage bieten, können
wir ihre Genauigkeit nicht garantieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse, unsere künftige Entwicklung, unsere
Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse oder unsere Leistung wesentlich von
denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich
oder implizit angenommen werden. Weitere Faktoren, die sich nachteilig auf unser
Geschäft oder unsere Zukunftsaussichten auswirken oder dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, sind
unter anderem: Unsere Fähigkeit, die geplante Übernahme zu den erwarteten
Bedingungen und in dem erwarteten Zeitrahmen abzuschließen; unsere Fähigkeit,
die erworbenen Vermögenswerte nach Abschluss erfolgreich zu integrieren und die
erwarteten Vorteile zu erzielen; die Möglichkeit, dass bestimmte
Abschlussbedingungen nicht erfüllt oder aufgehoben werden; Risiken im
Zusammenhang mit unvorhergesehenen Verbindlichkeiten, die mit den erworbenen
Vermögenswerten verbunden sind; die Auswirkungen negativer oder sich
verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen oder
Marktinstabilitäten auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Auswirkungen
auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in
unseren Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Partner infolge der COVID-
19-Pandemie oder anderer Epidemien, Krisen und Konflikte in Europa, Asien, im
Nahen Osten und am Roten Meer zu bewältigen; unsere Fähigkeit, ausstehende
Aufträge und die aktuelle Nachfrage erfolgreich zu bedienen; die erfolgreiche
Umsetzung unserer Übernahmestrategie und die Integration erworbener Unternehmen;
Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Rentabilität erworbener Unternehmen
und Verzögerungen bei der Realisierung oder der Nichtrealisierung von Gewinnen
aus Übernahmen; Herausforderungen bei der Übernahme, Verwaltung und Integration
neuer Geschäftseinheiten oder Vermögenswerte und die damit verbundenen Kosten
oder Managementaufwendungen; die Fähigkeit, weiterhin Umsätze in gesättigten
Märkten zu generieren und erfolgreich neue Produkte zu entwickeln und zu
verkaufen; unser Erfolg mit neuen Softwareangeboten; Umsatzschwankungen aufgrund
von projektbezogenen Aufträgen bestimmter Kunden; unvorhersehbare
Umsatzentwicklungen aufgrund der langen Verkaufszyklen unserer Produkte und
Dienstleistungen sowie möglicher Verzögerungen bei der Umsetzung von
Kundenprojekten; unsere Fähigkeit, die zukünftige Nachfrage nach unseren
Produkten genau vorherzusagen; Verzögerungen bei der Qualifizierung
überarbeiteter Produkte; Engpässe oder Verzögerungen bei der Lieferung von
Materialien oder Komponenten sowie mögliche Probleme bei der Qualitätskontrolle;
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Lieferung, der Qualität oder den
Kosten unserer Produkte durch Vertragshersteller oder Zulieferer; Risiken, die
sich aus der Auslagerung der Produktion und aus internationalen
Geschäftsaktivitäten ergeben; Schwierigkeiten mit Distributoren oder
Wiederverkäufern; intensiver Wettbewerb in unserer Branche und der daraus
resultierende Preisdruck; steigende Lagerbestände und das Risiko veralteter
Lagerbestände; unentdeckte Software- oder Hardwarefehler oder Mängel unserer
Produkte; Risiken im Bereich der Cybersicherheit; unsere Fähigkeit,
erforderliche Branchenzertifikate oder behördliche Genehmigungen zu erhalten;
Änderungen der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und Zölle in den USA und
anderen Ländern; unsere Fähigkeit, Patente und andere geistige Eigentumsrechte
zu schützen und die Verletzung geistiger Eigentumsrechte Dritter zu vermeiden;
mögliche Probleme bei der Stabilität unserer Bankbeziehungen und
Finanzinstitute; die Höhe unserer Verschuldung und unsere Fähigkeit, diese zu
bedienen, sowie Beschränkungen in unseren Kreditvereinbarungen; die Auswirkungen
von Zinserhöhungen; unsere Fähigkeit, qualifizierte Führungskräfte zu gewinnen
und zu halten; und alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf
Formular 10-K für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr, der am 9.
September 2024 bei der Securities and Exchange Commission (?SEC") eingereicht
wurde, einschließlich des Abschnitts ?Risikofaktoren" in Abschnitt 1A von Teil I
dieses Berichts, sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC
enthalten sind. Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund
zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die uns derzeit nicht bekannt sind oder
die wir derzeit als nicht wesentlich für unser Geschäft einschätzen, abweichen.
Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen
mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich jede Absicht oder
Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem Datum zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder durch die
Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir zukunftsgerichtete
Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger daraus nicht ableiten,
dass wir in Zukunft weitere Korrekturen vornehmen werden. © 2024 Lantronix, Inc.
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